小学关于加强学校内部审计工作的实施意见

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小学关于加强学校内部审计工作的实施意见

第一条:学校内部审计工作在主要行政负责人的直接领导下,对本校财务支出及其它经济活动(万元以上),进行内部审计监督,独立行使内部审计监督权。
第二条:学校成立审计工作小组,由工会主席任组长,有工会委员以及财务人员任成员。审计工作小组向学校主要行政负责人报告工作。&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;
第三条:学校审计小组严把审计关,秉着对事业高度负责的态度,坚持客观公正、实事求是,深入实际,调查研究,保证审计质量,提高审计效率。
第四条:大型的建设工程项目、大型活动开支项目修缮工程的项目以及万元以上的开支项目,以及校委会安排审计的项目列入审计。
第五条:审计包括:审批程序、数量、价格、资产结算以及资产管理等方面。
第六条:学校对于各种基本建设工程项目、修缮工程项目应按照有关程序进行招标,工程竣工决算均应进行审计,未进行审计的工程决算,财务部门不得予以支付。
第七条:学校对于大型建设项目,可委托经考察认定的中介机构以及学校审计人员参加,按照审计程序对该项目组织实施审计。
第八条:学校建设部门要向审计部门提供有关资料、报表,并对提供的资料真实、合法和完整性负责。审计部门对出具的审计报告负责。
第九条:审计前由学校校委会下发审计通知,审计组按照要求进行审计,审计后,编制审计报告,并在财务结算材料上签字。
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204年5月27日
附件:审计报告

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浏览次数:  更新时间:2016-01-18 15:00:26
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