银行内审工作交流汇报材料

2014年,中国经济进入了一个十分重要的结构转型和政策调整期,面对转换的起点和机遇,XX银行主动适应全球金融监管变革要求,全面加快结构调整与经营转型,扎实推进各项体制机制改革,各项业务快速发展,经营指标再上新台阶,年末存款达到1116亿元,实现利润24 16亿元,资产质量保持良好,各方面评价持续向好。2014年,XX市人民政府授予我行支持XX经济发展最佳金融机构荣誉;被中国中小企业协会、中国中小企业家年会组委会评为2014年全国支持中小企业发展十佳商业银行;被国内权威杂志《银行家》评为全国城商行综合竞争力排名位列第五位。  XX银行自1997年成立起即设立了内部审计机构—审计稽核部,经过多年的探索、实践、改进和创新,已经形成了一套较为规范完整的内部审计体系和有效的监督检查机制。内部审计在防范经营风险,规范内部控制,提高经济效益,促进廉政建设等方面发挥了重要作用,为XX银行健康和可持续发展发挥了积极作用。  一、夯实内审基础工作,营造良好的内审环境  (一)脉络清晰、流程完整、运行高效的内部审计体系框架,确保了内审独立性和权威性  XX银行董事会领导全行内部审计工作,负责建立和维护健全有效的内部审计体系。总行设立审计稽核
浏览次数:  更新时间:2015-07-04 20:38:02
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