2016年度会计监督检查自查报告

 根据州财政局统一部署,我局于2016年6月9日至6月18日,组织开展了会计自查工作。现将有关情况说明如下:  一、自查工作开展情况  我局根据西政财监字[2016]351号文件,按规定对州民政局开展会计信息质量检查。为确保此次会计自查工作顺利进行,我局由财务室和办公室具体负责此次会计自查工作。对单位的预算执行、财务会计核算及内控制度执行和国有资产管理情况、收支两条线管理、专项资金使用管理情况,以及会计基础规范情况,严格按照文件的统一部署和要求,认真开展了此次会计信息质量检查自查工作。  二、自查情况  (一)州民政局设财务室,由副局长杨栽林和办公室管理,财务室设会计、出纳、工资核算岗位人员各一名。我局对财政预算各下属单位经费实行统一管理,各单位不私设小金库。逐级审批原则,从严控制,紧缩支出,严格审批权限,避免财务风险。认真组织会计核算,办理会计业务,加强现金管理,加强支票管理,出纳、会计各司其职,互相制约。做好会计档案管理工作,每年及时将各类会计账、证、表等资料分类装订,立卷归档。保证机关整体工作的正常运行。  (二)总体情况。我局财务管理严格按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部
浏览次数:  更新时间:2016-07-26 16:45:53
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